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审计处

发布于: 2019-02-26 分类: 处室(部门) 浏览量:3,181

1.拟订和落实本系统内部审计工作规划、管理措施和制度规范;

2.指导、监督和管理局所属单位的内部审计工作;完善内部审计工作体系;

3.对局机关及所属单位贯彻落实党委决策情况、重大政策措施和发展规划的情况进行审计;

4.对局机关及所属单位落实局财政财务收支、固定资产投资项目、绩效管理情况、内部控制及风险管理情况进行审计;

5.对局管领导干部履行经济责任情况进行审计;

6.协助纪检、监察部门开展专项审计和经济案件审计查证工作;

7.对局机关签订合同进行审计监督;

8.督促审计发现问题的整改工作;

9.推进审计工作信息化建设;

10.完成局领导交办的其他工作。